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第十一章 练习题

卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

答题卡
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试题序号

以下关于银行存款实质性测试程序的说法不正确的是()

  • A、年末银行存款的余额为零,也有可能需要函证
  • B、在被审计单位内部控制薄弱的情况下,通过向银行函证的方式可以获得更加直接、可靠的证据
  • C、银行询证函既可以用来查证银行存款,也可以查证银行借款
  • D、函证程序可以取代对银行存款金额调节表的审核
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试述货币资金的内部控制。

为证实银行存款记录的正确性,注册会计师必须抽取一定期间的()

  • A、银行存款余额调节表
  • B、销货发票
  • C、购货发票
  • D、银行存款收款凭证

下列符合“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是()

  • A、由出纳人员兼任会计档案保管工作
  • B、由出纳人员保管签发支票所需全部印章
  • C、由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作
  • D、由出纳人员兼任固定资产明细账或总账的登记工作

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